内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。
【课程名称】:内部控制培训课程
【招生对象】:
1、企业的总经理、内控总监、运营总监、监察/审计/财务/人力资源/质量安全负责人;
3、会计、商业管理、工业工程等专业的本科毕业生具有三年以上内部控制实践经验。
【课程内容】:
1、流程优化,流程绩效管理,流程架构规划与流程设计,流程管理与优化高级研讨,战略驱动的流程变革—打造以客户为中心的流程化组织;
2、国有企业合同管理、审查、履行暨法务、合规、内控、风险一体化管理与合规管理体系建设操作实务专题研讨,国有企业大监督体系建设与监事会工作实务专题培训;
3、企业内控体系搭建工作坊,企业内部控制精细化设计与实务案例,企业内部控制与风险管理,以流程管理推动战略落地—基于华为的较佳实践;
4、国有企业合规管理与合规内控体系建设及风险管理实务,国有企业合同管理、审查、履行暨法务、合规、内控、风险一体化管理与合规管理体系建设操作实务专题研讨;
5、公司治理与股权激励,国有企业大监督体系建设与监事会工作实务专题培训;
6、未来已来——大数据审计,内部审计难点梳理与改善,全面风险管理与内控体系搭建;
7、国有企业合同管理、审查、履行暨法务、合规、内控、风险一体化管理与合规管理体系建设操作实务专题研讨,组织设计与业务流程重组。
【师资力量】:
德泰教育拥有众多专业企业培训师与咨询顾问,大多来自于世界500强企业或国内大型企业中高层管理人员,具有丰富的实践经验和深厚的理论素养,跨越各行业领域和各职能部门。
【课程目标】:
1、合理保证企业经营管理合法合规;资产安全完整;
2、财务报告及相关信息真实完整;提高经营效率和效果;促进企业实现发展战略。
【内部控制的作用】:
1、有利于提高会计信息质量。
2、有利于合理保证企业合法合规经营管理。
3、有助于提高企业生产经营效率和经济效益。
【师资介绍】:
文辉玲老师
老师介绍:曾任:湖南兰天集团丨总经理/财务经理;湖南九城投资集团丨总经理/集团财务总监;湖南某实业有限公司丨集团财务总监/运营总监/董事长助理;擅长领域:业财融合管理、财务运营、财务分析、企业内控与风险管理、全面预算与绩效管理。18年的企业高管经历,曾担任财务总监、总经理、集团业务督导等职务,对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解,紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势,擅于帮助企业建设业财融合团队,协调业务部门和财务部门紧密协作。
主授课程:《新时期业财融合转型与升级管理》、《企业内控与风险管理实务》、《全面预算与绩效考核管理》、《财务运营分析与内控管理实务》、《财务人的职业规划与技能提升》、《大数据时代下的财务运营分析技巧》、《非财务人的财务管理》。
门面
课堂2
教室1
教室
¥1980课时:详询
¥2400课时:详询
¥1280课时:详询
¥2000课时:详询
¥2000课时:详询
¥4200课时:详询
¥2600课时:详询
¥3000课时:详询
¥2800课时:详询
¥2980课时:详询